PW.SATI - Nota 009541

Módulo: IMPOSTOS INDIRETOS

Funcionalidade: Livros Fiscais

Data/Hora da Publicação: 13/07/2017 11:30:02

Data/Hora Última Alteração: 13/07/2017 11:30:02

Descrição da Nota: Reversão de tratamento efetuado na Nota 009493, e orientações quanto à parametrização para Transferência de valores do DIFAL Origem (Imposto J6) para o ICMS Próprio (Imposto 01). Em complemento às Notas 007562, 008034 e 008509.

Descrição

 

Este documento tem como objetivo orientar quanto à parametrização para transferência de valores a débito e a crédito da Apuração do Livro Diferenças entre Alíquotas – Origem (Imposto J6) para a Apuração do ICMS (Imposto 01).

 

Legislação:

A EC 87/2015 deu nova competência tributária aos Estados relacionada ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS), qual seja, o Diferencial de Alíquota nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias e serviços a consumidor final, não contribuinte do imposto.

Alguns Estados se manifestaram no sentido de exigir e orientar quanto à transferência dos valores apurados do Diferencial de Alíquotas – Origem para o ICMS Próprio, que foram:

 

1. São Paulo: Transfere o Saldo Credor do Diferencial de Alíquotas – Origem para o ICMS Próprio (Linha 013 da Apuração)

2. Amazonas: Transferências das Linhas de Outros Débitos e Outros Créditos (Linhas 002 e 006 da Apuração);

3. Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul: Transferência das Linhas de Estorno de Débitos e Estorno de Créditos para as Linhas de Outros Débitos e Outros Créditos (Linhas 003 e 007 para Linhas 002 e 006);

 

Parametrização pw.SATI

Para atendimento aos Estados que terão esta transferência, foi disponibilizado no pw.SATI sistemática para a transferência do Saldo Devedor (SP) e dos Totais a Débito e a Crédito (AM, GO, RS).

 

 

  • São Paulo – Transferência Saldo Devedor

Para transferência do Saldo Devedor para o Estado de SP foi criado um parâmetro:

 

Soma DIFAL Origem no ICMS Próprio = SIM > Será transferido o Saldo Devedor apurado no Livro de Diferença entre Alíquotas – Origem (Imposto J6) para o ICMS Próprio e gerado Guia única para recolhimento.

 

Soma DIFAL Origem no ICMS Próprio = NÃO > Não ocorrerá transferência de Saldo e serão geradas Guias distintas para recolhimento dos Impostos.

 

>Gerência >Parâmetros Empresa >Parâmetros Especiais > [Selecione Matriz e Filial] >Livros Fiscais

 

No Encerramento de Indiretos, quando ocorrer a transferência, serão gerados os seguintes ajustes:

 

a) Código do Ajuste: P1004

Descrição: TRANSF. CRÉDITO DIFAL ORIGEM

Imposto: J6

 

b) Código do Ajuste: P1005

Descrição: TRANSF. DÉBITO DIFAL ORIGEM

Imposto: J6

 

No Registro de Apuração – Modelo 9 o valor do DIFAL Origem (Imposto J6) transferido será somado e destacado na página de Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem e no Resumo de Apuração do Imposto, nas seguintes linhas:

 

Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem – Linha 006 – Outros Créditos

 

Na página de “Detalhe de Ajuste” será apresentado o valor da Transferência de Crédito

  • Amazonas – Transferência das Linhas de Outros Débitos e Outros Créditos

Para a transferência de Débitos e Créditos da Apuração do DIFAL Origem para o Estado do Amazonas, foi criado a seguinte funcionalidade:

 

1. Criação de Ajustes

Será necessário a criação de Ajustes manuais para os dois Impostos (J6 e 01), da seguinte forma:

 

Gerência > Tabelas > Cadastros > Código de Ajustes > Manutenção de Código de Ajustes

 

Onde serão criados 2 ajustes para o Imposto J6 e outros 2 ajustes para o Imposto 01

 

Imposto J6

DIFAL ORIGEM deverá ser criado um ajuste de Outros Débitos para linha 002 e outro ajuste de Outros Créditos para a linha 006.

 

Imposto 01

ICMS deverá ser criado um ajuste de Outros Débitos para linha 002 e Outros Créditos para linha 006.

2. Cadastro de Parâmetros

Deverá ser feito um cadastro por UF x Código Ajuste para geração dos ajustes na Apuração de ICMS em: Relatórios > Cadastro de Parâmetros > Grupo: LFREMOD9.

Criar um novo Cód.Rel e preencher as informações na aba “DIFAL ORIGEM”. Para cada estado deverá existir dois ajustes sendo:

Linha 002 – Outros Débitos para Linha 002 – Outros Débitos.

Linha 006 – Outros Créditos para Linha 006 – Outros Créditos.

 

OBS: Para que os ajustes sejam gerados corretamente, a parametrização deverá ser feita da seguinte maneira: Crédito para Crédito e Débito para Débito conforme demonstrado no exemplo acima.

 

Assim, na Apuração do Imposto e dados para o Sped Fiscal o ajuste será demonstrado na linha de apuração correta. Exemplo:  Outros Débitos para linha 002 e Outros Créditos para linha 006.

 

No Modelo 9 os valores do DIFAL ORIGEM (Imposto J6) transferidos serão somados e destacados na página de Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem e no Resumo de Apuração do Imposto.

 

  • Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem

002 – Outros Débitos

006 – Outros Créditos  

 

Na página de “Detalhe de Ajuste” será apresentado os ajustes com o valor da Transferência dos Débitos e Créditos.

 

  • Registro de Apuração do ICMS (MOD9)

002 – Outros Débitos

006 – Outros Créditos

Na página de “Detalhe de Ajuste” será apresentado os ajustes com o valor da Transferência dos Débitos e Créditos.

  • Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e demais Estados que utilizarem a mesma sistemática – Transferência das Linhas de Estorno de Débitos e Estorno de Créditos

Para a transferência de Débitos e Créditos da Apuração do DIFAL Origem para os Estados do Goiás e Rio Grande do Sul, foi criado a seguinte funcionalidade:

 

1. Criação de Ajustes

Será necessário a criação de Ajustes manuais para os dois Impostos (J6 e 01), da seguinte forma:

Gerência > Tabelas > Cadastros > Código de Ajustes > Manutenção de Código de Ajustes

Onde serão criados 2 ajustes para o Imposto J6 e outros 2 ajustes para o Imposto 01

 

Imposto J6

DIFAL ORIGEM deverá ser criado um ajuste de Estorno de Créditos para linha 003 e outro ajuste de Estorno de Débitos para a linha 007.

 

Imposto 01

ICMS deverá ser criado um ajuste de Outros Débitos para linha 002 e Outros Créditos para linha 006.

 

2. Cadastro de Parâmetros

Deverá ser feito um cadastro por UF x Código Ajuste para geração dos ajustes na Apuração de ICMS em: Relatórios > Cadastro de Parâmetros > Grupo: LFREMOD9.

Criar um novo Cód.Rel e preencher as informações na aba “DIFAL ORIGEM”. Para cada estado deverá existir dois ajustes sendo:

Linha 003 – Estorno de Crédito para Linha 002 – Outros Débitos.

Linha 007 – Estorno de Débitos para Linha 006 – Outros Créditos.

No Modelo 9 os valores do DIFAL ORIGEM (Imposto J6) transferidos serão somados e destacados na página de Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem e no Resumo de Apuração do Imposto.

 

  • Resumo de Apuração – Diferença entre alíquotas Origem

003 – Estorno de Créditos

007 – Estorno de Débitos  

 

 

 

Na página de “Detalhe de Ajuste” será apresentado o valor da Transferência dos Estornos.

  • Registro de Apuração do ICMS (MOD9)

002 – Outros Débitos

006 – Outros Créditos

 

 

Na página de “Detalhe de Ajuste” será apresentado os valores da Transferência de Crédito e Débito.

 

 

Versões Tratadas

2.28.0000
2.27.0000
2.26.0000


Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

Tratamento efetuado no Livro Modelo9, com alteração de regra para centralização de saldos do imposto J6.


Pacotes de Atualização

Versão - 2.28.0000

Arquivo

Versão - 2.27.0000

Arquivo

Versão - 2.26.0000

Arquivo

Informações Complementares

 

Instruções para Atualização de Patch

 

Patch: 46282

Produto: pw.SATI

SubProduto: INDIRETOS

Data: 03/07/2017

 

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

 

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

 

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

 

Conteudo do Patch:

01_P_MODELO9_J6_185380_100717_1800.SQL

 

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: 45961 (Nota 009430).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: 45961 (Nota 009430).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: 45961 (Nota 009430).

 

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_46282 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.